登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
首先,登录用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击“总账系统”进入相关页面。然后,点击“月末结账”,进入结账页面。进入页面后,选择需要反结账的月份,并按下组合键:ctrl+shift+F6。接着,系统会弹出一个输入框,输入反结账的密码,即管理员密码。
对于反审核凭证的步骤,点击“总账”菜单,再进入“凭证”选项,选择“审核凭证”。之后,进入到特定月份的凭证列表,点击“取消审核”按钮,即完成反审核操作。值得注意的是,整个过程中,密码的输入非常重要,务必确保使用正确的管理员密码。
在用友T3普通版中,反结账的操作流程如下:首先,你需要点击菜单中的期末处理-结账,这时会弹出结账界面。接着,按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键,系统会提示你输入账套主管的密码,输入正确的密码并按回车键后,即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。
用友T3反记账、反结账、反审核的操作步骤如下:反记账:登录用友T3软件,进入财务管理模块,选择凭证管理选项。在凭证列表中,选中需要进行反记账的凭证。点击更多按钮,选择凭证处理,再点击反记账。
1、反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,选择需要反结账的月份,随后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口。若无密码则直接点击确认按钮即可。反审核流程相对简单,只需用审核凭证的用户身份登录软件,点击审核凭证,找到需要取消审核的凭证后,点击取消审核即可。
2、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
3、在用友财务通系统中,反结账操作可以通过以下步骤完成:首先进入总账,点击期末,然后选择结账功能,接下来选择需要取消结账的月份,按住Ctrl键同时按下Shift键,再按下F6键,系统会显示取消结账的提示,点击确认即可。
4、反结账:进入总账模块,选择“期末”-“结账”,找到需要取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6,系统会显示“取消结账”选项,点击即可完成操作。 反记账过程分为两步:首先,在“对账”对话框下按Ctrl+H,系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。确认后退出。
5、在用友ERP-U8财务会计系统中,反结账操作相当便捷。首先打开月末结账界面,选择需要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码窗口,输入密码后确认即可完成反结账。若无密码,则直接确认。这一过程能够迅速恢复到结账前的状态。反审核操作则更加简单。
进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,选择需要反结账的月份,随后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口。若无密码则直接点击确认按钮即可。反审核流程相对简单,只需用审核凭证的用户身份登录软件,点击审核凭证,找到需要取消审核的凭证后,点击取消审核即可。
在用友财务通系统中,反结账操作可以通过以下步骤完成:首先进入总账,点击期末,然后选择结账功能,接下来选择需要取消结账的月份,按住Ctrl键同时按下Shift键,再按下F6键,系统会显示取消结账的提示,点击确认即可。
在用友财务通中,对已进行的结账、审核和记账操作,可以通过以下步骤进行相应的反操作: 反结账:进入总账模块,选择“期末”-“结账”,找到需要取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6,系统会显示“取消结账”选项,点击即可完成操作。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
1、反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,选择需要反结账的月份,随后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口。若无密码则直接点击确认按钮即可。反审核流程相对简单,只需用审核凭证的用户身份登录软件,点击审核凭证,找到需要取消审核的凭证后,点击取消审核即可。
2、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、在用友财务通系统中,反结账操作可以通过以下步骤完成:首先进入总账,点击期末,然后选择结账功能,接下来选择需要取消结账的月份,按住Ctrl键同时按下Shift键,再按下F6键,系统会显示取消结账的提示,点击确认即可。
5、反记账的操作步骤如下:首先进入总账系统,选择期末对账功能,点击要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+H键,系统会提示是否恢复记账前状态。如果提示已激活,继续操作;若提示已被隐蔽,则再次按下Ctrl+H键。
6、在用友T6系统中,如果已经进行了结账操作,需要反结账时,首先打开总账模块,进入期末菜单下的结账选项,选择需要取消结账的月份,然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
1、在用友T6系统中,反审核操作的具体步骤如下:首先,取消结账。具体步骤包括:登录系统后,点击“总账”-“期末”-“结账”-选择最后一个已结账的月份-使用快捷键Ctrl+Shift+F6-取消结账(注意:需要同时按几次,系统会给出提示)。其次,反记账。
2、在用友T6系统中,如果已经进行了结账操作,需要反结账时,首先打开总账模块,进入期末菜单下的结账选项,选择需要取消结账的月份,然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
3、在用友T6系统中,若需进行反结账、反记账以及取消审核凭证操作,需按照以下步骤进行: 反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
4、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
5、按以下步骤操作:反结帐在总账-期末-结帐界面按ctrl+shift+F6;恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐;在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核。
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