1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
2、取消记账在期末,对账里,按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。然后凭证中会出现选项,直接取消记账。
3、问题一:用友标准版 怎么取消记账 您已经做到报表了,说明您已经本月结账了。要想修改凭证:“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。
4、先反结账然后才能取消记账。反结账点结账字样,已经结账的就能看到反结账了,点击就可以了。
在用友T3中取消记账的操作可以通过以下几种方式实现。首先,反结账的过程如下:打开总账模块,点击期末选项,接着选择结账,然后选择需要取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会显示取消结账的选项。
用友T6已经记账的记录取消操作需要具体步骤,一般可以通过反结账、反审核等方式进行。详细解释: 了解用友T6记账流程 用友T6是一款财务管理软件,其记账流程包括凭证录入、审核、记账等环节。当一笔凭证已经记账后,意味着该笔业务已经被确认并纳入财务账目。
在用友T+畅捷通系统中,想要取消记账和审核,首先需要登录系统。进入主界面后,选择“财务管理”菜单下的“凭证管理”,然后点击“查询凭证”选项。在查询凭证界面中,输入相关凭证信息进行查询,查询结果将显示在凭证列表中。
在用友T3财务系统中,取消记账的具体操作需要进入相应模块,找到记账操作记录,然后进行取消操作。但请注意,一旦记账成功,相关记录将被锁定,取消记账需要遵循一定流程和条件。详细解释 了解取消记账的前提条件:在进行取消记账之前,需要确保没有后续的操作依赖于已记账的数据。
具体步骤如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账,期末,结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账;反结账操作只能由账套主管执行。
首先,打开用友软件,进入【财务会计】模块。 在该模块下,选择【总账】子模块,然后点击【记账】功能。 进入记账界面后,您会看到一个查询功能,位于左上角。点击该查询功能,以便选择特定的账簿、凭证所属的会计期间以及凭证号,并确保凭证类型为“已记账”。
打开用友软件,进入【财务会计】菜单。 在【财务会计】菜单下,选择【总账】选项。 在【总账】功能区,点击【记账】按钮,进入记账界面。 在记账界面左上角,点击【查询】按钮。 在弹出的查询窗口中,选择需要取消记账的账簿、凭证所属的会计期间以及凭证号,并确保凭证类型为“已记账”。
取消已经记账的操作并不是直接通过取消记账的按钮,而是需要按照软件的设计流程,通过反结账、反审核等步骤实现。首先,需要找到相应的时间点和操作记录,然后进行反审核操作,只有审核通过后的凭证才能被修改或删除。 反结账操作 如果当前期间已经结账,那么需要先进行反结账操作。
对于NC软件中的记账操作,取消流程如下:首先,进入财务会计模块下的总账功能,然后选择记账选项进入相关界面。在页面顶部,执行查询操作,设定账簿和凭证的会计期间以及凭证号,确保选择的是已记账的凭证类型。这样,系统会显示出相应的凭证列表。
在用友T3财务系统中,取消记账的具体操作需要进入相应模块,找到记账操作记录,然后进行取消操作。但请注意,一旦记账成功,相关记录将被锁定,取消记账需要遵循一定流程和条件。详细解释 了解取消记账的前提条件:在进行取消记账之前,需要确保没有后续的操作依赖于已记账的数据。
1、反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。
2、T6软件反结账:总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
3、打开总账模块,进入期末对账界面,通过点击菜单栏中的“期末”然后选择“对账”来启动对账流程。 在对账界面,按下快捷键CTRL+H,系统将弹出对话框询问是否恢复记账前状态。确认后点击“确定”。 系统提示输入密码,输入正确的密码后点击“确认”,反记账操作即完成。
4、在使用用友财务软件T6时,如需进行反记账,操作相对简单。首先,进入总账模块,找到“期末”选项,点击进入“对账”功能,如图所示。然后,按CTRL+H键,系统会提示恢复记账前状态,点击“确定”,在凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”选项。选择所需的恢复点并输入密码后,即可完成反记账操作,如图所示。
登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。账套主管重新以新年度登录管理系统。
你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
直接登录上年,取消结账,取消记账就行了。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
工作时间:0:00~24:00
客服电话
13026203696
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态