1、沟通和协商:在决定自费为公司花钱之前,与上级或财务部门进行充分的沟通和协商是非常重要的。明确沟通自己的意图和原因,并确保公司能够提供必要的支持和保障,以及核实相关报销或补偿政策。
2、一般是财务相老板提出要求,然后选择软件,帐是自己做,但是是为公司做的,所以当然是由公司出钱。不过,如果是自己在家代帐,一般就是自己买了,也有代帐的会计说服几家公司合资出钱买的。
3、价值比较高的软件,采购成本计入了无形资产,在受益期内摊销。其配套的电脑服务器成本应该进入固定资产 。如果单位买的是小软件,成本不高,可以计入管理费用。
4、按所得税法的规定:公司购买的单独计价的财务软件,应计入无形资产,在不短于三年的时间内摊销!(摊销时间最短为三年)无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
5、要是小钱你垫支购买后再报销问题不是太大的,金额大的你就跟财务说由他们代付就好了,毕竟小金额对你影响也不大,金额大了你也没义务必须有这笔钱来做垫支用。
1、业务招待费 业务招待人员名单,工作内容,以及相应的原始票据,依据票据填写业务招待费报销单据。会议费 会议申请表,参会人员签到表,会议议程(时间、地点、时长),以及住宿、餐饮的发票。
2、报销单据主要包括以下几种类型:旅费报销单、领款单、借款单、现金支付明细表、差旅费报销单、费用报销单等。这些单据是用于记录和证明经济活动及费用支出的重要凭证,对于企业的财务管理和会计核算具有重要作用。
3、法律分析:费用报销类别,要根据费用发票的内容来填写。
4、要根据费用发票的内容来填写。如:汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费。
5、报销单填写 (1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。
6、“合计”此行上方有空栏的,划S线注销“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
如果是卖方不提供发票:让经办人找其他的发票替代报销,比如差旅费等。
使用电子发票。根据查询Apple官方网站显示,在苹果app购买产品。咨询官方的客服,索要电子发票,进行报销。app在手机中的意思就是application的简称,也就是应用的意思。
报销软件购置培训费,首先要明确其归属于二类费用,确保符合财政部规定。只有符合规定的费用才能被报销。妥善保存证明材料在报销软件购置培训费时,需要妥善保存培训班的相关证明材料,如培训内容、时间及证书等。
1、服务费发票必须要有往来合同才能报销。因为往来合同是企业与个人或企业之间达成的法律约定,是企业为了确保自身的权益而签订的重要文件,也是税务部门对企业开具发票的重要依据之一。
2、需要,还需要个体工商户的营业执照;身份证件;合同或者证明;公章,另外合同和证明双方都要加盖公章。拓展 开票需要对方公司提供哪些资料?开票需要对方公司提供的资料为:公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息。
3、(四)办理报销必须根据不同费用类型填制报销单据。对支出内容填写不清的、单据填写金额与附件不一致的,不予报销。(五)当月费用当月及时报销,不得跨月报销。
4、需要。在该区域开票服务费续费财务报销,需要有合同的。税前扣除原始凭证的要求是合法,规范,真实。合同和现金流是证明真实的证据。
5、个人介绍费,服务费开发票就是按个人向他人提供的商品或劳务内容开。比如劳务报酬,技术服务,设计费,软件开发,介绍费,中介费,服务费,劳动费,佣金等均可用自然人代开发票。
6、甲方应按照合同约定,及时向乙方支付软件租用及服务费用。如甲方在规定期限内未履 行付款义务,乙方有权利终止甲方软件租用服务,由此造成的后果由甲方自行承担。
1、支付宝APP。根据查询支付宝官网得知,支付宝APP之中,在主界面的搜索框之中我们输入关键词“好医保”便可进行医保报销,报销需要在全国二级以上公立医院就诊,可报销项目为住院费用,不包含门诊费用、牙科、整形、生育类等。
2、目前较为常用的员工报销软件包括: 用友T3:一款综合性的财务管理软件,其中包括了员工的差旅报销等管理功能,可以通过该软件进行报销申请和审批。
3、汇联易 汇联易连接企业级消费服务商,为企业提供一站式的差旅管理、费用报销、票据管理、预算管理、成本管控解决方案,打通企业消费-报销-入账全流程。
4、星宇免费记账软件是一套简单易用的财务记账管理软件,具有Windows操作系统的界面及使用方式,操作很方便。
5、推荐使用费控报销管理软件齐业成 齐业成可以给客户实现从预算费控、财务共享、资金集成、财税集成,到电子发票、电子报销、银企直联、电子档案、商旅集成、消费集成等预算费控领域的专项产品和解决方案。
完全按照发生的实际费用为报销标准,不得超出法定标准范围。不符合规定的报销,应由参加培训的人员自行承担。培训费用应与参加人员学历、职称等因素相挂钩,不得出现个别人员的超标报销。报销流程。
(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
这种情况下,老师需要根据合同里有关资金使用的分类(比如差旅费、资料费等),拿相应的票据去报销。项目完结后,如果还有没用完的钱,一般对方不再收回,但是老师通常还要再向学校交一点钱,才能把剩下来的揣到自己口袋里。
第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
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