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用友材料采购软件 用友软件采购操作流程

 2024年09月22日  阅读 39  评论 0

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用友u8上个月的材料验收入库怎么做

1、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。接着填入科目代码,菜单栏,点击合成。

2、进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。

3、先做一个正确的篮字产成品入库单(正确的),再做一张红字的和原来错误的信息一致,然后红字和蓝字分别起凭证。红字的是冲销错误的那张,并起凭证保证业务和财务一致,先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入。蓝字也一样起凭证就改过来了。

4、材料入库单在库存系统中审核 材料入库单在采购系统中生成发票并结算 存货核算系统中对采购入库单进行记账 存货核算系统中对采购入库单对应的仓库进行期末处理 查询报表就可以了。

5、进入UFO报表模块,如果之前有保存的报表,直接点打开,找到报表保存的位置,查看报表文件就可以了。

用友T6软件委外订单期初和委外材料期初分别什么意思

问题一:委外基金是什么意思 就是接受委外业务的基金模式,开展委外业务就是其将自营资金或理财资金委托给基金、券商、信托和私募等公司投资的新模式;也有部分中小银行的委外业务以投资顾问方式操作。

委外订单是系统MRP运算自动生产,MRP运算后会生成三大计划 生产计划:生产订单参照执行 采购计划:采购订单参照执行 委外计划:委外订单参照执行 BOM版本号就是应对企业产品的版本多样化 版本1与版本2在系统编码一样的,只是子件不一样,BOM子件不一样。

对委外产品入库单、委外材料出库单进行生成凭证处理。 与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。

区别就是把MRP运算结果生成不同结果,委外订单用于产品委外加工,如果有委外模块,则委外相关业务在委外模块完成,采购订单用于产品采购,业务在采购模块完成。

用友T3软件进销存业务采购材料运费如何分摊处理

以前使用自动结算的,采购运费要用手工结算 。在软件的 采购模块 有个采购结算 。打开之后过滤一下你要的单子,选出 入库单以及发票和运费发票 。 在上边那一排按钮有个分摊 ,就是运费分摊的 ,然后再结算就可以了 。

如果你们的公司是纯销售类公司,而且规模不大,建议用一般的进销存软件就行了。可能也要万把块钱吧。现在软件的价位不是很清楚,你多问问一些软件公司。你提的问题,其实牵涉到生产过程中BOM表(物料清单),这是物料的细分,也是人们常说的产品结构树。你用度娘搜下,能查到资料的,不再细说。

如果是在同一帐套中,启用了总账、进销存,如果也要做进销存与总账对账,则需要两处都录入。

财务管理模块 用友T3的财务管理系统包含了财务分析、财务计划、财务预算等核心模块。这些模块能够帮助企业实现财务管理的全面自动化,提高财务处理效率,确保财务数据的准确性和完整性。进销存管理模块 该系统还包括进销存管理模块,可以对企业采购、销售、库存等业务流程进行全面管理。

填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/xiangmuguanli/51506.html

吴老师

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